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第四期医疗卫生机构内部审计(武汉)集训班暨(北京/西安)短训班

阅读量:3770248 2019-10-25



报名咨询电话:010-62220652
各医疗卫生机构:
去年开始施行《卫生计生系统内部审计工作规定》和《审计署关于内部审计工作的规定》,越来越多的医疗卫生机构认识到了内部审计在促进本单位加强管理、防范风险、提质增效等方面的重要价值,希望内部审计能够为组织的健康可持续发展保驾护航,因此越来越多的单位把内部审计置于组织治理结构中的更高层次,在单位一把手的直接领导下开展工作,赋予内部审计更大的职责和权限。同时越来越多的内部审计机构也在努力适应新形势、新要求,满足利益相关方的需求。
随着经济社会的发展,内部审计不再满足于仅仅开展常规的、以查错纠弊为目的的财务收支审计,而是积极探索建立以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的的现代内部审计模式,着眼于组织战略目标的实现,紧盯组织高风险领域开展审计,以服务组织发展的大局为己任。内部审计亦不再满足于仅仅履行监督职能,而是强调监督与服务并重,不仅要发现问题,还要提出改进提高的建议,不止步于提交审计报告,还要积极推动审计整改、扩大审计成效。为了帮助医疗卫生机构建立健全管理体系、理顺管理责任,规范内部审计业务,监督评价单位管理活动的流程设计是否合理、执行是否到位、效果是否达到预期,并提出改进建议,坚守内部控制和风险管理的第三道防线。卫生内部审计网和北京国际交流协会法律专业委员会在去年成功举办第三期集训班的基础上,决定今年在武汉市举办“第四期医疗卫生机构内部审计集训班”,为照顾有些审计人员的学习时间,还将在北京和西安举办两期短训班。现将有关事宜通知如下:
时间地点
集训班2019年11月10日—11月17日 武汉短训班2019年10月23日—10月26日 北京短训班2019年11月26日—11月29日 西安
参加对象
1.各级卫健行政主管部门主管领导及审计、财务等相关部门工作人员;
2.各类医疗卫生机构分管领导;审计、财务、基建、设备、后勤、总务等相关部门领导及工作人员;
3.各医学(卫生)院校及所属单位、科研院所分管领导;审计、财务、基建、设备、后勤、总务等相关部门领导及工作人员。
集训班(武汉)共六天
11月10日
全天报到
11月11日
上午:
制度篇:《审计署关于内部审计工作的规定》、《卫生计生系统内部审计工作规定》详解
目的:建立健全卫健系统内部审计制度
下午:实战篇(一)
1.医疗卫生机构内部审计内容、程序与方法
2.专项审计
(1)收费(退费)审计
(2)科研经费审计
(3)工会经费审计
(4)信息系统专项经费审计
(5)医疗设备绩效审计
目的:规范医疗机构内部审计的内容、程序与方法
11月12日
上午:实战篇(二)
合同管理规范化操作与审计
目的:掌握合同审计流程及合同内部控制审计
下午:实战篇(三)
1.医疗卫生机构内部审计质量控制与整改实务
2.内部控制审计与内部控制评价的联系和区别
3.《内部审计业务外包管理》解读
目的:熟悉新政策;规范履责;促进医院审计整改
11月13日
全天:实战篇(三)
采购审计实务
目的:熟悉新的采购规章、文件(财政部94号令、财库[2018]2号问文、财库[2019]38号文等),提高采购审计质量
11月14日
全天:实战篇(四)
1.建设项目全过程审计
2.零星工程审计
目的:掌握建设项目审计内容
11月15日
全天:实战篇(五)
1.专项审计
(1)后勤服务外包业务审计
(2)货币资金和实物资产内部控制审计
(3)结余药品审计
(4)医用耗材审计
(5)询价监督实操
2.审计报告撰写办法与技巧
3.零星工程审计
目的:充分理解“内部审计不应当去承担具体的招标决策、合同审签、支付核批、制定内控制度等管理职责”;理解“清理剥离与审计无关的财务审核、工程预算结算审核、采购与招投标审核、合同审核、询价定价等日常各类业务审核工作,突出内部审计的监督、评价、建议主责”
主讲人:吴龚-卫生内部审计网主编、《卫生计生系统政府采购法规汇编及解读》、《医疗卫生机构内部审计精细化管理》、《医疗卫生机构合同规范化管理与审计实务》、《医疗卫生机构政府采购规范化操作与审计实务》作者
11月16日
全天:实战篇(六)
日常审计工作实操
目的:规范专项内部审计的内容、程序与方法。
主讲人:陈杰鹤-北京儿童医院审计处处长
11月17日
集训班结束
短训班(北京)共两天
10月23日
全天报到
10月24日上午
常规内部审计工作实操
主讲人:陈杰鹤  北京儿童医院审计处处长
10月24日下午
审计整改的难点及改进措施
主讲人:雷 莉 北京妇产医院审计处处长
10月25日全天
1.采购热点问题评析
2.《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》解读
3.审计热点、疑难问题剖析(如何理解内控和内审的关系;询价监督怎么操作;如何理解“内部审计不应当去承担具体的招标决策、合同审签、支付核批、制定内控制度等管理职责”;如何理解“清理剥离与审计无关的财务审核、工程预算结算审核、采购与招投标审核、合同审核、询价定价等日常各类业务审核工作,突出内部审计的监督、评价、建议主责”。)
主讲人:吴 龚  卫生内部审计网主编
10月26日
结束
短训班(西安)共两天
11月26日
全天报到
11月27日
医院内部审计实务
主讲人:XX省人民医院审计处处长
11月28日
新形势下医疗卫生单位内部审计工作实务:
1.内部审计理论介绍(国家层面、行业层面、医院层面等)
2.内部审计实务介绍(工程审计、政府采购审计、合同审计、耗材审计、后勤服务外包审计、询价监督等)
主讲人:吴 龚 卫生内部审计网主编
11月29日
结束
费用说明
1.集训班培训会务费:4980元/人,食宿统一安排,费用自理。
2.短训班培训会务费:1680元/人。食宿统一安排,费用自理。
报名联系方式
联系人:王老师
电  话:010-62220652
E-mail:472200738@qq.com
文件请登录卫审网www.wssj.com.cn下载。

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